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崇阳县卫生健康局2020年部门预算

发布时间:2020-06-18 来源:县卫生健康局 录入:Gov169

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  00年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  00年部门预算公开表

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

组织拟订全县卫生健康事业发展规划;协调推进深化医药卫生体制改革;组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;负责职卫生安全监督管理;负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理;负责组织推进公立医院改革;负责组织实施国家药物政策;负责完善生育政策;组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责地方红十字会工作;监督和组织协调指导全县爱国卫生工作;负责县财政拨付的计划生育经费预算的执行工作;负责人口和计划生育工作综合治理工作。

(二)内设机构

崇阳县卫生健康局机关是财政全额拨款的行政单位,内设16个股室:办公室、行政审批股、人事科教股、规划财务信息股、医政医药管理股、健康崇阳建设股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股;下设正科级事业单位1个(县人民医院),副科级单位6个(县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心、县新农合办、县卫生计生综合执法局、县第二人民医院),正股级事业单位14个(除白霓镇外的乡镇卫生院(所))。

二、人员情况

崇阳县卫生健康局局核定行政编制1人,红十字会编制3人,计生协会编制人,合计编制人数6人。局机关实有在职人数17人,红十字会3人,计生协会1人,合计1人。局机关另有借用人员3人,临时人员4人,离退休人员44人(其中离休人,退休4人)。00年实际保有车辆为零。

三、年度主要工作任务

一是努力打造医共体建设亮点。加快推进紧密型医共体建设,推动医共体向以利益、责任、健康共同体的转变,实现县域医共体网格化建设全覆盖。推进分级诊疗制度建设,县域内就诊率提高到90%以上。加快推进“互联网+医疗健康”服务模式,改革完善医保支付和人事薪酬制度,全面完成省定试点工作任务,努力形成可推广的医改“崇阳模式”。

二是全力推进健康崇阳建设。全面开展卫生城镇创建,深入开展爱国卫生运动,做好基本公共卫生和妇幼重大公共卫生服务项目,积极推进“医养结合”改革。扎实开展城乡环境整洁行动,大力实施农村“厕所革命”行动,广泛开展“健康五进”行动,倡导健康生活方式,提升居民健康素养,推动落实“健康崇阳030”行动纲要。

三是奋力打赢健康脱贫攻坚战。继续实施健康扶贫“三个一批”、疾病防控、妇幼健康、医疗服务能力等“四大”巩固提升行动。加强大病集中救治、慢病签约服务管理,进一步加强贫困人口健康指导和干预,有效解决“因病致贫、因病返贫”问题。

四是着力夯实基层医疗卫生基础。做实做强基层医疗卫生机构,深入推进大源卫生所综合楼改扩建、路口镇卫生院门诊楼、青山镇卫生院整体搬迁等项目建设。加强医药卫生信息化建设,加快推进“互联网+医疗健康”智慧医疗平台建设,实现县域内信息一体化。

五是大力提升医疗质量和服务水平。积极支持医院重点专科发展,加强中医适宜技术推广,全面提升中医药防病治病能力。完善卫技人才引留机制,加大全科医生培养力度,落实“一村一名大学生村医”政策。继续实施新一轮改善医疗服务行动计划,强化医疗质量控制,扎实开展“优质服务基层行”活动,提升群众满意度。

四、部门预算单位构成

崇阳县卫生健康局部门预算单位由崇阳县卫生健康局本级、县红十字会、县计生协会、县流动人口管理站、县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心、县卫计综合执法局、肖岭卫生院、沙坪卫生院、石城卫生院、天城卫生院、桂花泉卫生院、青山卫生院、铜钟卫生院、县第二人民医院、路口卫生院、港口卫生院、金塘卫生院、高枧卫生院等二层机构预算汇总构成。

第二部分  00年部门预算编制情况及说明

 

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县卫生健康局00年收入、支出预算总计7115.03万元,与上年相比收、支预算总计各增加4950.13万元,增长18.91%,主要原因为将县人民医院、县中医院、县妇幼保健院纳入了部门预算。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县卫生健康局本年收入预算合计7115.03万元,其中:一般公共预算收入4160.4万元,非税收入1731.3万元,一般性转移性收入18万元,专项转移支付收入3848.6万元,事业收入58706.7万元,其他收入1738.44万元,上年结余180万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县卫生健康局本年支出预算合计7115.03万元,其中,基本支出7115.03万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县卫生健康局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出6.13万元;公务接待费支出1.05万元,合计18.18万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

00年本部门机关运行经费预算总计155.73万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

00年度政府采购支出预算总额15407.66万元,其中:集中采购支出15407.66万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至019131日,部门房屋面积共有168370.69平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车辆,特种专业技术用车18辆。

四、预算目标设置情况说明

00年本部门共4个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计4500万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,00年本部门政府购买服务支出合计0万元。

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  00年部门预算表